|
Faktúra |
|
FP2011/002
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7448030103
|
elektrická energia 04/14
|
658,87 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
7403709134
|
mobil
|
17,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
8460024881
|
vodné 03/14
|
85,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
ZVS Nitra |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
201404
|
oprava podlah
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Staviteľ Ing. Petrovič |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
20140236
|
kancelárske potreby
|
29,23 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
PRIMA servis - Ján Blaho |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
2014327
|
odber kuchynského odpadu 03/14
|
20,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
ecol Trade s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
240569
|
učebné pomôcky TV
|
17,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Košík - siete s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
3760604808
|
pevná linka 03/14
|
28,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
240430
|
učebné pomôcky TV
|
217,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Košík - siete s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
7268040925
|
plyn 04/14
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
1822008
|
wifi 04/14
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Obecné siete, Nitre |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
682014
|
BOZP január - marec 2014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Ivan Mihálik |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
140100020
|
smernica o VO
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
eBIZ Consulting s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
140016323
|
mliečne výrobky
|
31,79 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI Nitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
7403690189
|
mobil ŠJ
|
30,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
128227
|
ovocie a zelenina
|
63,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
7324005081
|
chlieb a pečivo
|
28,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia, Nfitra |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
591401103
|
školské mlieko
|
54,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň Kežmarok |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
414100876
|
bravčové mäso
|
145,84 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre |
Školská jedáleň Ivanka pri Nitre |
|
|
|
30.04.2014 |