|
Faktúra |
2025000167
|
odznaky pre učiteľov
|
41,14 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Petrek Company |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
20250018
|
servis PC 03/25
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
HD Technology s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
250009
|
preprava dlažby
|
350,55 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
AKRED Derka |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2025014
|
elektroinštalačné práce ŠJ
|
522,91 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
J and F, spol r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
25024
|
dlažba sivá
|
2 870,92 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
AKRED Derka |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
6156211571
|
práčka upratovačky
|
238,89 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
nay. sk |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
2025002016
|
čistiace prostriedky+handry
|
109,05 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Drogerkovo VALLS |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
12025
|
zhotovenie dlažbového chodníka
|
3 880,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Juraj Konig |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
25001
|
kelímky a boxy
|
397,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
OBALY Trnava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
250301
|
výmena stropníc+dlažba ŠJ
|
2 916,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Štefan Ondrisek |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
25409461
|
stojany na bicykle
|
1 084,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
B2partners |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
2560416
|
učebné pomôcky na vrh guľou
|
428,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Kantor sport |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
7191367678
|
elektrická energia 02/25
|
1 298,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energetika |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
122500082
|
držiak na čipy
|
25,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
252200816
|
stropnice ŠJ
|
1 688,83 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
MPL Trading spol. s.r.o. |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
112501112
|
balík Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
8365715797
|
mobil 02/25 ZŠ+E
|
57,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
8365668613
|
mobil 02/25 1-4
|
18,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
122500072
|
nový program Stravné
|
1 377,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
VIS Plzeň |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
16.03.2025 |
|
Faktúra |
8365668634
|
mobil 02/25 Z
|
43,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
Základná škola, Ivanka pri Nitre |
Mgr.Ovečková Iveta |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
16.03.2025 |